UG环球官网电子《内部审计制度》(订正)
颁布日期::2015-05-04 浏览次数::3333
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《内部审计制度》(订正)
凭据财会办[2012]30号《关于2012年主板上市公司分类分配执行企业内部节制规范系统的通知》等有关司法、、行政律例和规范性文件的划定和要求,结合公司的现实情况,对公司现行的《内部审计制度》进行订正。。
一、、将原第二十条批改为::
“第二十条 公司礼聘管帐师事务所进行年度审计,每年要求管帐师事务所对公司与财政汇报有关的内部节制有效性出具一次内部节制审计汇报。。
公司在年度汇报披露的同时,在指定网站上披露内部节制自我评价汇报和注册管帐师出具的财政汇报内部节制审计汇报。。”
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二O一四年四月二十三日


